新疆18选7 200期走势图|新疆18选7走势图连线

中國共產主義青年團浙江省委員會2016年度部門決算

文章來源:作者: 發布時間:2017年08月31日 點擊數: 字體:
  一、中國共產主義青年團浙江省委員會概況
  (一)主要職能
  1.行使團中央和省委賦予的領導全省共青團工作、青年工作,領導和指導省青聯、學聯和少先隊工作的職權,對全省性青少年社團組織進行指導和管理。
  2.負責省青少年領導小組、省未成年人保護委員會、省預防青少年違法犯罪專項組、省志愿工作委員會的日常辦公室工作。
  3.負責指導并組織全省青少年的宣傳文化、思想理論教育主題活動和青少年活動陣地建設;培養、選拔、表彰優秀青年;規劃和管理本系統青少年報刊讀物出版發行工作。
  4.組織團員青年在全省經濟、政治、社會、文化、生態文明建設中發揮生力軍和突擊隊作用,完成省委、省政府和團中央部署的以青少年為主體的各項任務。
  5.組織實施改善青少年群體民生、維護青少年合法權益的各項工作,參與全省性青少年法律、法規和政策制度的制定實施,服務青少年健康成長成才。
  6.負責全省團的組織建設,協助黨組織管理、選拔和培訓團干部和青少年工作者。
  7.負責全省青年統戰工作和省內外、海外青少年友好交流工作。
  8.負責指導各級團組織辦好團屬事業,募集青少年事業發展經費,承擔全省“希望工程”的有關工作。
  9.開展對青少年運動、青少年工作、青少年群體的理論研究和史志編輯。
  10.承辦其他省委、省政府和團中央交辦的有關事項。
  (二)部門決算單位構成
  從預算單位構成看,中國共產主義青年團浙江省委員會(匯總)部門決算包括:團省委本級、委屬浙江省團校、浙江省青少年事務所決算。
?
  二、中國共產主義青年團浙江省委員會2016年部門決算公開表
  詳見附表。
?
  三、中國共產主義青年團浙江省委員會2016年度部門決算情況說明
  (一)收入決算總體情況
  中國共產主義青年團浙江省委員會2016年度收入決算6,872.69萬元,其中:本年收入5,289.96萬元,占總收入76.97%,包括財政撥款收入4,010.39萬元(其中,一般公共預算4,010.39萬元,政府性基金預算0萬元),占總收入58.35%;事業單位專戶資金0萬 元,占總收入0%;事業收入(不含專戶資金)876.75萬元, 占總收入12.76%;事業單位經營收入0萬元,占總收入0%;其他收入402.82萬元,占總收入5.86%。上級補助收入0萬元,占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元,占總收入0%。事業基金彌補收支差額0.11萬元,占總收入0.00%。上年結轉收入1,582.62萬元,占總收入23.03%。
  (二)支出決算總體情況
  中國共產主義青年團浙江省委員會2016年度支出決算5,864.02萬元。
  1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出2,886.93萬元、教育支出2,079.78萬元、科學技術支出6.46萬元、文化體育與傳媒支出16.51萬元、社會保障和就業支出183.73萬元、醫療衛生與計劃生育支出102.28萬元、住房保障支出159.65萬元、其他支出 428.68萬元。
  2.按支出用途分類,包括人員支出2,555.14萬元,日常公用支出784.18萬元,項目支出2,524.71萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。
  3.按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出4,252.59萬元,政府性基金預算支出428.68萬元,其他各類支出1,182.75萬元。
  (三)一般公共預算收支情況說明
  1.一般公共預算撥款收入預決算變化情況
  中國共產主義青年團浙江省委員會2016年年初預算為4,157.39萬元,2016年一般公共預算當年撥款4,010.39萬元,完成年初預算的96.46 %。決算數小于預算數的主要是因為2015年度執行率低于93%而扣減2016年度預算。
  2.一般公共預算撥款支出具體使用情況
  1)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。2016年年初預算為915.1萬元,2016年決算為943.71萬元,完成年初預算的103.13%,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉的部分專項在本年支出。
  2)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)。2016年年初預算為750.65萬元,2016年決算為715.37萬元,完成年初預算的95.3%,決算數小于預算數的主要原因是為按實際支出結算。
  3)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)事業運行(項)。2016年年初預算為142.12萬元,2016年決算為166.41萬元,完成年初預算的117.09%,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉的部分專項在本年支出。
  4)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)。2016年年初預算為778.88萬元,2016年決算為856.69萬元,完成年初預算的109.99%,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉的部分專項在本年支出。
  5)教育支出(類)進修及培訓(款)其他進修及培訓(項)。2016年年初預算為1248.68萬元,2016年決算為1101.78萬元,完成年初預算的88.24%,決算數小于預算數的主要原因是青運史檔案館建設因招投標等原因工程進度滯后于原計劃。
  6)科學技術支出(類)技術研究與開發(款) 其他技術研究與開發支出(項)。2016年年初預算為5萬元,2016年決算為5萬元,完成年初預算的100%。
  7)科學技術支出(類)社會科學(款) ? 社會科學研究(項)。2016年年初預算為0萬元,2016年決算為0.98萬元,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉的省社會科學規劃課題“三元主體模式下社會組織承接政府購買服務的現實困境與優化路徑”專項資金部分在本年支出。
  8)科學技術支出(類)社會科學(款)其他社會科學支出(項)。2016年年初預算為0.5萬元,2016年決算為0.48萬元,完成年初預算的96%,決算數小于預算數的主要原因為按實際支出結算。
  9)文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)。2016年年初預算為20萬元,2016年決算為16.51萬元,完成年初預算的82.55%,決算數小于預算數的主要原因是流動少年宮進農村項目實施進度低于原計劃。
  10)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。2016年年初預算為27.62萬元,2016年決算為28.34萬元,完成年初預算的102.61%,決算數大于預算數的主要原因是按改革后的省級行政單位離退休政策改革。
  11)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2016年年初預算為0萬元,2016年決算為150.07萬元,決算數大于預算數的主要原因是改革后的省級行政單位養老保險政策改革。
  12)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2016年年初預算為0萬元,2016年決算為4.18萬元,決算數大于預算數的主要原因是改革后的省級行政單位職業年金政策改革。
  13)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休(項)。2016年年初預算為0萬元,2016年決算為1.14萬元,決算數大于預算數的主要原因是改革后的省級行政單位離退休政策改革。
  14)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)。2016年年初預算為17.28萬元,2016年決算為17.28萬元,完成年初預算的100%
  15)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)。2016年年初預算為86.45萬元,2016年決算為85萬元,完成年初預算的98.32%,決算數小于預算數的主要原因是按省醫保政策實際結算及人員變動。
  16)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2016年年初預算為136.93萬元,2016年決算為131.47萬元,完成年初預算的96.01%,決算數小于預算數的主要原因是按省公積金政策實際繳納數列支決算及人員變動。
  17)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2016年年初預算為28.18萬元,2016年決算為28.18萬元,完成年初預算的100%。
  3.一般公共預算基本支出情況說明
  中國共產主義青年團浙江省委員會2016年一般公共預算基本支出2361.32萬元,其中:
  人員經費2006.34萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出;
  公用經費351.54萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、信息網絡及軟件購置更新。
  (四)政府性基金當年撥款情況說明
  1. 2016年政府性基金撥款收入預算為0,2016年決算為0。
  2.政府性基金撥款支出情況
  2016年政府性基金撥款支出年初預算為0萬元,2016年決算為428.68萬元,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉專項在本年支出。具體使用情況:從功能科目看,均為其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于教育事業的彩票公益金支出(項);從支出類別看,均為項目支出。
  (五)2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況
  1.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2016年度因公出國(境)費用決算12.47萬元,比上年決算數增長53.95%。主要用于機關及下屬預算單位人員的葡萄牙、香港、日本等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因是根據近期省政府與捷克政府高層達成的合作交流共識,2016年組織浙江省青年企業家赴捷克參加“中國投資論壇”。
  其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組4個;本單位全年因公出國(境)累計5人次。
  2.公務接待費:2016年度公務接待費決算9.74萬元,比上年決算數下降25.71 %。主要用于接待香港、波蘭、捷克、日本靜岡縣等青少年來浙考察、交流以及團中央、兄弟省(市)團組織領導、中國青年政治學院、中央團校、兄弟省(市)團校領導及專家學者來浙調研、交流等支出。減少的主要原因:一是按照厲行節約的要求,嚴格按規定控制接待經費支出;二是兄弟省市團委考察交流比上年減少。
  其中,本單位國內公務接待55批次,1,280人次,共 9.74萬元。
  3.公務用車購置及運行維護費:2016年度公務用車購置及運行維護費決算21.39萬元,比上年決算數下降54.12 %。其中,公務用車購置支出0.00萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的 0輛公務用車;公務用車運行維護費支出21.39萬元,主要用于所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;2016年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。減少的主要原因是機關公車改革后減少了公務用車保有量。
  (六)其他重要事項的情況說明
  1.機關運行經費支出情況。
  2016年度團省委本級1 家行政單位以及所屬浙江省團校、浙江省青少年事務等 2家參公管理事業單位的機關運行經費一般公共預算支出210.64萬元,比上年度增加83.72萬元,增長65.96%,主要原因是上年結轉的公用經費在本年支出。
  2.政府采購支出情況。
  2016年度團省委本級及所屬各單位政府采購支出總額 1720.43萬元,其中:政府采購貨物支出 161.19萬元、政府采購工程支出110.08萬元、政府采購服務支出1449.16萬元。
  3.國有資產占有使用情況。
  截至2016年12月31日,團省委本級及所屬各單位共有車輛 11輛,其中,一般公務用車11輛、一般執法執勤 用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。
  4.部門預算績效情況。
  2016年度相關項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算2023.84 萬元,實際支出 1891.27萬元。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況總體較好。
  其中,主要民生項目和重點支出項目績效評價結果:
  1) “2016年‘創青春’中國青年互聯網創業大賽”項目預算安排 300萬元,實際支出250.76 萬元。經評價(自評),項目依據團中央將“創青春”中國青年互聯網創業大賽永久落戶浙江的決定,經省政府同意,會同夢想小鎮組織舉辦了2016年“創青春”中國青年互聯網創業大賽。通過大賽充分帶動了全國互聯網創業的熱情,同時以大賽作為常態化服務青年創業的平臺,整合創新創業要素,營造創新創業氛圍,持續推進科技創新、輔導培訓、宣傳推廣等工作。以創新創業氛圍的感召力、創新創業政策的吸引力、創新投入的導向力、社會資源的凝聚力,共同助推青年大眾創業、萬眾創新。項目專項經費主要用于獲獎項目獎金、開閉幕式、推廣宣傳等,支出符合資金用途要求,資金管理到位,財務核算良好,完成績效情況總體較好。
  2) “2016年省青運志檔案館專項經費項目”項目預算安排 70萬元,實際支出53.22萬元。經評價(自評),浙江省團校通過對省青運志檔案館的裝修改造,大大改善了檔案館的館藏環境,拓展了館藏的空間,利于學校及時整合、保管青運史團史的相關資料,便于相關的查閱和研究,服務共青團工作,同時購置課桌椅,設置多媒體功能廳,用于青運史相關的教學,有利于青運史團史的傳播。項目社會效益明顯,效果較好。項目專項經費支出符合資金用途要求,資金管理到位,財務核算良好,完成績效情況總體較好。
  3) “百所高校結對縣(市、區)暨百萬大學生”項目預算安排 50萬元,實際支出47.11萬元。經評價(自評),為貫徹落實《百所高校結對縣(市、區)暨百萬大學生走進基層、走進群眾活動實施方案》(浙宣〔2015〕58號)精神,共青團浙江省委組織舉辦了2016年百所高校結對縣(市、區)暨百萬大學生走進基層、走進群眾活動。通過開展此項活動,推動廣大學生在社會實踐中接受生動的思想政治教育,深刻認識國情省情社情民情,激發愛國愛鄉情懷,磨練意志品質;通過組織高校與縣(市、區)結對子, 發揮大學生在文化、科技、藝術、體育等方面的特長,為廣大基層群眾送文化、送科技、送服務,鞏固壯大基層思想文化陣地,培育農村社區文化新風尚。項目專項經費主要用于雙百雙進活動推進會、電視錄制播出費等,支出符合資金用途要求,資金管理到位,財務核算良好,完成績效情況總體較好。
  4)“浙江省大學生志愿服務兩項計劃經費”項目預算安排 46.8萬元,實際支出42.31萬元。經評價(自評),為貫徹落實《關于實施大學生志愿服務西部計劃的通知》(中青聯發〔2003〕26號)、《關于實施浙江省大學生志愿服務欠發達地區計劃的通知》(團浙聯〔2004〕10號)、《關于實施大學生志愿服務西部計劃基層青年工作專項行動的通知》(全國項目辦發〔2009〕5號)精神,共青團浙江省委在浙江省高校應屆大學畢業生中廣泛開展組織與宣傳活動,組織開展了“兩項計劃”任務;通過全方位、多角度、深層次地開展對先進典型的宣傳報道,使全社會更全面更深入地了解“兩項計劃”和大學生志愿者,發揮積極的社會影響力;通過完善后續管理機制,為志愿者排憂解難,優化就業環境,慰問走訪等,提升了志愿者的工作效率和服務熱情。項目專項經費主要用于志愿者招募培訓、體檢、人身意外保險、出征儀式、慰問品購置等,支出基本符合資金用途要求,資金管理到位,財務核算良好,完成績效情況總體較好。
  5)“浙江省第十四次團代會”項目預算安排 155.5萬元,實際支出154.93萬元。經評價(自評),共青團浙江省委依據共青團章程舉辦了浙江省第十四次團代會。大會以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導,全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神,深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神,認真貫徹中央黨的群團工作會議精神。大會聽取并審議了共青團浙江省第十三屆委員會工作報告,大會高度評價共青團浙江省第十三屆委員會的工作。大會選舉第十四屆團省委委員和候補委員,明確了今后五年我省共青團工作任務。項目專項經費主要用于會議場租費、食宿費、資料印刷、開幕式等,支出符合資金用途要求,資金管理到位,財務核算良好,完成績效情況總體較好。
  6)“浙江省五四運動紀念活動”項目預算安排 45萬元,實際支出106.21萬元。經評價(自評),共青團浙江省委通過組織五四主題及相關活動,全方位、多角度、深層次地開展對五四主題活動的宣傳、報道,展示了各行業一線青年的精湛技藝,積極向上的青春風貌,引導、鼓舞青年傳承和發揚五四精神,立足本職崗位,為祖國的建設貢獻力量。項目專項經費主要用于五四主題活動舞臺搭建和現場氛圍營造、專題視頻制作與發布等,支出基本符合資金用途要求,資金管理到位,財務核算良好,完成績效情況總體較好。
  7)“截污納管工程”項目預算安排 75萬元,實際支出73.76萬元。經評價(自評),浙江省團校按照更改后項目計劃實施截污納管工程項目,對于提升學校環境管理水平、改善教學環境和質量、與市政污水管網收集處理系統接軌具有一定意義。截污納管工程項目資金在項目申報、資金撥付、使用等方面基本符合現行相關財經制度規定,與《浙江省團校財務管理辦法》等相關規定基本相符。經評價,未發現該項目存在違反有關資金、財務管理規定的情形,資金使用和財務管理基本規范,但尚存項目申報編制過于簡單等不足。
  8)“中國志交會推介大會和留守兒童宣傳推廣等”項目預算安排 39.1萬元,實際支出38.66萬元。經評價(自評),共青團浙江省委主辦了中國志交會推介大會項目,做好了志愿者服務項目的宣傳工作,提升了全國各階層對志愿者服務的熱情,營造了人人參與志愿者服務良好氛圍。團中央書記處第一書記秦宜智高度重視,親自出席大會并發表主旨演講,中央文明辦、民政部、水利部、中國殘聯、浙江省人民政府等相關領導出席,共吸引全國160余家單位到會參展,志交會期間省內外參觀人數達5萬余人次,取得了良好的社會效益。我省在這次全國志愿服務項目大賽中共獲得金獎6個,銀獎21個,銅獎11個,總成績位列全國第三,浙江團省委被團中央授予第三屆志交會優秀組織獎。共青團浙江省委還對留守兒童問題進行宣傳,倡導全社會關心關愛留守兒童。項目專項經費主要用于志交大賽招商會、志交大賽賽事經費、留守兒童專題系列報道等,支出符合資金用途要求,資金管理到位,財務核算良好,完成績效情況總體較好。
  9)“志愿者服務專項經費”項目預算安排150萬元,實際支出148.69萬元。經評價(自評),依據《浙江省社會信用體系建設“十三五”規劃》《浙江省志愿服務條例》《浙江省注冊志愿者管理辦法》《浙江省志愿服務時數記錄制度(試行)》共青團浙江省委開展一系列志愿者服務。通過在志愿者集體和個人中廣泛開展組織與培訓活動,促進志愿者事業的協調發展;通過開展2015年度浙江省志愿服務工作評選活動,調動集體和個人積極性;通過建立“志愿匯”,實現了志愿者信息管理“一張網”,完善志愿服務機制;召開浙江省志愿者協會第九次理事會,組建了專門工作委員會,建立地市志工委,增強志愿者組織能力;積極投稿“青春浙江”,建設全媒體中心和網絡輿論引導指揮中心,推進網絡文明宣傳;通過對微信公眾號、騰訊微博、新浪微博的維護,加強網絡建設,多渠道進行推廣。項目專項經費主要用于網絡志愿者培訓、志愿組織負責人培訓、青年信用體系建設試點工作培訓、青年誠信行動啟動儀式等,支出符合資金用途要求,資金管理到位,財務核算良好,完成績效情況總體較好,社會效益明顯。
?
  四、名詞解釋
  1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
  2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。
  3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。
  4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  5.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。?
  6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
  7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
  8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
  9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
  10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
  11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。?
?
  中國共產主義青年團浙江省委員會
  2017年8月31日 ? ? ?
新疆18选7 200期走势图 广东11选5赚钱计划 澳洲快乐时时 欢乐捕鱼人怎么玩的 抢庄牌九网站 骰宝玩法推荐 广东快乐十分专家预测 做蜜芽有没有赚钱的 2016江西时时开2015 3d投资天计划 麻将万条筒怎么理解