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中國共產主義青年團浙江省委員會(匯總)2017年度部門決算

文章來源:作者: 發布時間:2018年08月30日 點擊數: 字體:

一、中國共產主義青年團浙江省委員會概況?       

(一)主要職能

中國共產主義青年團是中國共產黨領導的先進青年的群團組織,是黨的助手和后備軍,是黨和政府聯系青年群眾的橋梁和紐帶。中國共產主義青年團浙江省委員會(以下簡稱 “團省委”)受省委和團中央的領導。其主要職責是: ?    

1. ? 領導全省共青團工作,保持和增強共青團的政治性、先進性、群眾性;領導全省青聯、學聯和少先隊工作,依法依規指導和聯系全省性青少年社團組織。?      

2. ? 參與制訂全省青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策;參與監督有關青少年事務法律、法規的制定和執行,協助黨和政府處理、協調與青少年利益相關的事務。? 

3. ? 教育、引導全省團員青年高舉中國特色社會主義偉大旗幟,貫徹黨在社會主義初級階段的基本路線,踐行社會主義核心價值觀,不斷鞏固和擴大黨執政的青年群眾基礎,努力為黨輸送新鮮血液;調查青少年思想動態和青少年工作情況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策。?      

4. ? 堅持黨建帶團建,提高團建的科學化水平,鞏固團建工作基礎,擴大團的組織覆蓋;加強團的社會聯絡工作,充分發揮黨聯系青年的橋梁和紐帶作用。?      

5. ? 關心青少年的工作、學習和生活,圍繞青少年所急、黨政所需、共青團所能,切實服務青少年;積極維護青少年合法權益,有效預防青少年犯罪;協助政府教育部門組織大中小學學生開展各具特色的教育和活動,維護學校穩定和社會安定團結。?      

6. ? 加強網上共青團建設,綜合運用互聯網新技術實現對青少年的有效服務、聯系和凝聚,加強對青少年的網上宣傳教育,開展網絡文明志愿行動,弘揚網上主旋律。?      

7. ? 適應浙江經濟、政治、文化、社會、生態建設的需要,組織開展形式多樣、適合青年特點的活動和工作,充分發揮青年的生力軍和突擊隊作用。?      

8. ? 會同有關部門對全省青少年外事工作實行歸口管理和提供服務,負責國(境)內外、省內外青少年友好交流工作,負責全省青年統戰、民族、宗教工作,做好青年統戰對象的團結教育工作,維護、促進祖國統一和民族團結。? ?  

9. ? 承擔省委、省政府交辦的其他有關工作。?      

(二)部門決算單位構成?       

從預算單位構成看,中國共產主義青年團浙江省委員會(匯總)部門決算包括:團省委本級、所屬浙江省團校、浙江省青少年事務所決算。?      

二、中國共產主義青年團浙江省委員會(匯總)2017年度部門決算公開表 ?       

詳見附表。?      

三、中國共產主義青年團浙江省委員會(匯總)2017年度部門決算情況說明?       

(一)收入支出決算總體情況說明?       

中國共產主義青年團浙江省委員會(匯總)2017年度收入總計6,631.33萬元,支出總計6,631.33萬元。與2016年相比,收、支總計各減少241.36萬元,下降3.51%。主要原因是:2016年開始狠抓預算執行進度,導致2017年度上年結轉資金大幅下降,進而導致2017年收、支下降。 ?       

(二)收入決算情況說明?       

本年收入合計5,869.65萬元,占總收入88.51%,包括財政撥款收入4,626.28萬元(其中,一般公共預算4,626.28萬元),占69.76%;事業收入(不含專戶資金)1,004.41萬元,占15.15%;其他收入238.96萬元,占3.60%。 ?       

(三)支出決算情況說明?       

本年支出合計6,108.06萬元,占總支出92.11%。其中基本支出3,960.40萬元,占59.72%;項目支出2,147.67萬元,占32.39%;經營支出0萬元,占0%。 ?       

按支出功能分類,包括一般公共服務支出3,069.31萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出2,366.81萬元、科學技術支出0.02萬元、文化體育與傳媒支出37.34萬元、社會保障和就業支出253.13萬元、醫療衛生與計劃生育支出73.01萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出3.74萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出182.23萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出122.45萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。 ?       

按支出用途分類,包括人員支出2,534.31萬元,日常公用支出1,426.09萬元,項目支出2,147.67萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。 ?       

按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出4,754.77萬元,政府性基金預算支出122.45萬元,其他各類資金支出1,230.84萬元。 ?       

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明?       

中國共產主義青年團浙江省委員會(匯總)2017年度財政撥款收入總計5254.16萬元,財政撥款支出總計5254.16萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少300.29萬元,下降5.41%。主要原因是:2016年開始狠抓預算執行進度,導致2017年度上年結轉的財政撥款資金大幅下降,進而導致2017年財政撥款收入支出減少。 ?       

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明?       

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。 ?       

中國共產主義青年團浙江省委員會(匯總)2017年度一般公共預算財政撥款支出4,754.77萬元,占本年支出合計的77.84%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加502.18萬元,增長11.81%。主要原因是:一是狠抓預算執行進度,將2017年度的上年結轉一般公共預算財政撥款資金大于本年執行,同時減少結轉下年一般公共預算財政撥款資金;二是2017年一般公共預算財政撥款收入增加,主要是增加了青年服務和管理平臺(一期)建設等項目,相應地,2017年一般公共預算財政撥款支出增加。 ?       

2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。 ?       

中國共產主義青年團浙江省委員會(匯總)2017年度一般公共財政撥款支出年初預算為4582.42萬元,支出決算為4,754.77萬元,完成年初預算的103.76%。有3個主要原因:前2個原因同“1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況”;第3個原因是追加課程研發和培訓經費71.25萬元。其中: ?  

一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。2017年年初預算為1085.06萬元,2017年決算為1195.82萬元,完成年初預算的110.21%,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉的部分資金在本年支出。 ?       

一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)。2017年年初預算為268.00萬元,2017年決算為276.33萬元,完成年初預算的103.11%,決算數大于預算數的主要原因:一是上年結轉的部分專項在本年支出;二是根據省級財政公用支出標準體系改革要求,細編日常公用經費預算,厘清日常公用支出與專項公用類項目支出邊界,做相應的支出結構調整。 ?       

一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)事業運行(項)。2017年年初預算為128.37萬元,2017年決算為140.18萬元,完成年初預算的109.20%,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉的部分專項在本年支出。 ?       

一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)。2017年年初預算為1391.15萬元,2017年決算為1310.14萬元,完成年初預算的94.18%,決算數小于預算數的主要原因:一是上年結轉的部分專項在本年支出;二是根據省級財政公用支出標準體系改革要求,細編日常公用經費預算,厘清日常公用支出與專項公用類項目支出邊界,做相應的支出結構調整。 ?       

教育支出(類)進修及培訓(款)其他進修及培訓(項)。2017年年初預算為1198.21萬元,2017年決算為1282.18萬元,完成年初預算的107.01%,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉的部分專項在本年支出。 ?       

科學技術支出(類)社會科學(款)?其他社會科學支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為0.02萬元,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉的部分專項在本年支出。 ?       

文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)。2017年年初預算為20萬元,2017年決算為37.34萬元,完成年初預算的186.70%,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉的部分專項在本年支出。 ?       

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。2017年年初預算為29.42萬元,2017年決算為42.01萬元,完成年初預算的142.79%,決算數大于預算數的主要原因是省級行政事業單位離退休政策改革以及人員變動。 ?       

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)?機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2017年年初預算為159.26萬元,2017年決算為144.61萬元,完成年初預算的90.80%,決算數小于預算數的主要原因是省級行政事業單位養老保險政策改革以及人員變動。 ?       

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)?機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2017年年初預算為67.70萬元,2017年決算為66.50萬元,完成年初預算的98.23%,決算數小于預算數的主要原因是省級行政事業單位養老保險政策改革以及人員變動。 ?       

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2017年年初預算為21.96萬元,2017年決算為21.96萬元,完成年初預算的100%。 ?       

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。2017年年初預算為36.61萬元,2017年決算為51.05萬元,完成年初預算的139.44%,決算數大于預算數的主要原因是省級事業單位醫療保險繳費政策改革以及人員變動。 ?       

農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為3.74萬元,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉的部分專項在本年支出。 ?       

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2017年年初預算為138.37萬元,2017年決算為143.91萬元,完成年初預算的104.00%,決算數大于預算數的主要原因是按省公積金政策實際繳納數列支決算及人員變動。 ?       

住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2017年年初預算為38.31萬元,2017年決算為38.31萬元,完成年初預算的100%。 ?       

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明?     

中國共產主義青年團浙江省委員會(匯總)2017年一般公共預算財政撥款基本支出2,877.71萬元,其中: ?       

人員經費2,168.06萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、購房補貼; ?       

公用經費709.65萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。 ?       

(七)政府性基金財政撥款支出情況說明?       

其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于教育事業的彩票公益金支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為122.45萬元,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉的部分專項在本年支出。 ?     

(八)2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況  ?

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。?      

2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為37.51萬元,支出決算為32.86萬元,完成預算的87.60%,其中:因公出國(境)費支出決算為9.79萬元,完成預算的78.51%;公務用車購置及運行費支出決算為15.33萬元,完成預算的102.2%;公務接待費支出決算為7.74萬元,完成預算的77.09%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是出國費和接待費減少。 ?       

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。?      

2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少10.74萬元,下降24.64%,其中: ?       

1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算9.79萬元,比上年決算數下降21.51%。主要用于機關及下屬預算單位人員的葡萄牙、香港、日本等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因:一是上海至布拉格機票因2017年首次改為直飛而比預算機票金額(按往年價格)大幅減少;二是安排1名干部參加2017年12月第五期“中國 ? -耶魯青年領導者對話 項目 ? ,應上級要求預留出國經費額度遠高于實際支出額度,且時間上來不及再安排其他國際公務活動。?      

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組3個;本單位全年因公出國(境)累計6人次。 ?  

2)公務接待費:2017年度公務接待費決算7.74萬元,比上年決算數下降20.53%。主要用于接待香港、波蘭、捷克、日本靜岡縣等青少年來浙考察、交流以及團中央、兄弟省(市)團組織領導、中國青年政治學院、中央團校、兄弟省(市)團校領導及專家學者來浙調研、交流等支出。減少的主要原因:一是按照厲行節約的要求,嚴格按規定控制接待經費支出;二是兄弟省市團委考察交流比上年減少。 ?  

全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待52批次,累計586人次。 ?       

3)公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算15.33萬元,比上年決算數下降28.33%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出15.33萬元,主要用于所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。公務用車運行維護費支出減少的主要原因是省團校有輛公務用車因使用年限長、維修費用高而于2017年暫停使用。 ?       

(九)?部門預算績效情況說明?       

1.2017年中國共產主義青年團浙江省委員會(匯總)27個項目均實行預算績效目標管理并開展績效自評,涉及當年一般公共預算1889萬元,實際支出1877.05萬元。 ?       

2.部門決算中項目績效自評情況(公開2個項目支出的績效自評結果):中國共產主義青年團浙江省委員會在省級部門決算中反映思想引領和社會實踐及浙江省團校綜合樓改造工程項目績效自評結果。 ?       

思想引領和社會實踐項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,思想引領和社會實踐項目績效自評分為95分,自評結論為“好”。項目全年預算數為18萬元,執行數為17.90萬元,完成預算的99.44%。主要產出和效果:一是產出指標,主要包括完成培訓人才學院學員(高校青年馬克思主義者、大學生骨干)100人、集中培訓7次,完成省高校青年教師赴縣級團委掛職培訓21人、2天,第三屆浙江省大學生青春禮儀大賽參賽高校達到47個等;二是效益指標,主要包括培訓人才學院學員(高校青年馬克思主義者、大學生骨干)結業率達到100%、第三屆浙江省大學生青春禮儀大賽選手禮儀能力明顯提升、省高校青年教師赴縣級團委掛職培訓滿意度較高等。發現的問題及原因:一是未專門設置產出指標來衡量;二是為學習貫徹落實黨的十九大精神而組織開展的“與信仰對話”等活動,未采用定性表述,實際效果可測性不強。下一步改進措施:一是今后指標設置應涵蓋項目的產出與效益兩方面;二是指標值將以定量表述為主,不能以量化形式表述的,應盡可能采用分級分檔的形式定性表述,以增強指標完成值的可測量性。項目預算績效管理表如下:      

一級指標  ?    

二級指標      

三級指標 ?       

指標值      

目標完成情況 ?       

效益指標  ?    

社會效益      

??計劃全省各高校的微記者、網宣員以及網絡文明志愿者參與到浙江共青團特色的新媒體網絡矩陣中,形成特色鮮明的線上線下宣傳模式。 ?       

??浙江省大中學生校園文化節活動組委會負責領導、組織和協調2017年浙江省大中學生校園文化節各項活動,各市、各高等院校要按照組委會的統一部署,制定本市、本校校園文化活動的實施方案,充分發揮校園文化建設在樹立和弘揚社會主義核心價值觀、營造健康向上和諧的育人氛圍等方面的重要作用,展開豐富、精彩的校園文化活動。 ?       

完成 ?       

1.組織開展了“與信仰對話”“與人生對話”“浙江省首屆高校微團課大賽”“浙江省高校團委書記讀書會”等活動,加強了高校團干部隊伍建設,深化了青年學生對習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的學習理解。 ?       

2.聯合省委宣傳部、省教育廳等單位啟動實施了2017年度浙江省大中學生校園文化節,組織開展了高校“最具活力的三大球體育社團”尋訪活動、第四屆大中學生海洋知識竟賽、大學生稅收法治辯論賽、“不忘初心跟黨走”主題入團儀式暨“我的團歌我傳唱”團歌PK大賽等活動。活動覆蓋全省百萬大中學生,其中浙江省“不忘初心 ? 跟黨走”主題入團儀式暨“我的團歌我傳唱”團歌 ? PK大賽共收到來自全省61所高校和19所中學的92個作品,獲得了廣泛歡迎。 ?       

3.組織招募了新一批1000人規模的高校微記者隊伍,并舉辦高校共青團微記者培訓班2期,省學聯官方微信公眾號全年發送推送共428篇,閱讀量達46.9萬,粉絲數達10萬。 ?       

4.招收了第二十期人才學院學員100名,組織學員在井岡山、嘉興、舟山等地開展集中教學。 ?       

 ?     

浙江省團校綜合樓改造工程項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,浙江省團校綜合樓改造工程項目績效自評分為94分,自評結論為“較好”。項目全年預算數為55.63萬元,執行數為54.75萬元,完成預算的98.42%。主要產出和效果:一是提升了學校校園環境;二是改善了培訓教學環境與質量。發現的問題及原因:項目申報編制過于簡單,只對項目提出目標,對預期效益未詳細列示,且未專門設置產出指標來衡量。下一步改進措施:項目申報時關注項目效益,提高項目組織管理工作的可操作性,并按規定同時設置產出指標和效益指標。項目預算績效管理表如下: ?       

一級指標  ?    

二級指標  ?    

三級指標      

指標值      

目標完成情況 ?       

打分權重 ?   ?    

實際得分 ?       

效益指標  ?    

社會效益  ?    

改善校園教學培訓環境,改善學生學習生活條件。 ?   ?    

有所提升 ?   ?    

通過對走廊、墻面、地面、教室、線路等的改造與維修,學校綜合樓整體教學環境有了很大的提升,學生培訓學習和生活條件得到了很大改觀。      

100.00      

94.00      

 ?     

(十)?其他重要事項的情況說明?       

1.機關運行經費支出情況 ?       

2017年度團省委本級1家行政單位的機關運行經費一般公共預算支出487.36萬元,比上年度增加276.72萬元,增長131.37%,主要原因是根據省級財政公用支出標準體系改革要求,細編日常公用經費預算,厘清日常公用支出與專項公用類項目支出邊界,做相應的支出結構調整。 ?       

2.政府采購支出情況 ?       

2017年度團省委本級及所屬各單位政府采購支出總額1957.17萬元,其中:政府采購貨物支出55.03萬元、政府采購工程支出79.57萬元、政府采購服務支出1822.57萬元。授予中小企業合同金額68.00萬元,其中授予小微企業合同金額68.00萬元,占政府采購支出總額的3.47%。 ?       

3.國有資產占有使用情況 ?       

截至2017年12月31日,團省委本級及所屬各單位共有車輛6輛,其中,一般公務用車6輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。?  ?

四、名詞解釋?       

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 ?       

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。?      

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。?      

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 ?       

5.其他收入:預算單位在“財政撥款”“事業單位專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。 ?   ?

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。 ?       

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。?      

8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。 ?       

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。 ?  

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。?      

11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。?      

12.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。 ?       

13.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。 ?       

14.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。 ?       

15.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、廠務公開、工會療養休養、事業運行以外其他用于群眾團體事務方面的支出。 ?       

16.教育支出(類)進修及培訓(款)其他進修及培訓(項):反映除教師進修、干部教育、培訓支出、退役士兵能力提升以外其他用于進修及培訓方面的支出。 ?       

17.科學技術支出(類)社會科學(款)其他社會科學支出(項):反映其他用于社會科學研究方面的支出,包括中國社科院研究生院的支出。 ?       

18.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):反映除宣傳文化發展專項支出、文化產業發展專項支出以外其他文化體育與傳媒方面的支出。 ?       

19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。 ?       

20.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。 ?       

21.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

22.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。 ?    

23.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

24.農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項):反映除化解其他公益性鄉村債務支出以外其他用于農林水方面的支出。    

25.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。    

26.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。    

27.其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于教育事業的彩票公益金支出(項):反映用于教育事業的彩票公益金支出。

附件一:2017年度決算公開附表

附件二:2017年度部門決算(PDF版)

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